
来源:在职研联盟网(研盟网) 时间:2026-09-06 20:00:18
课程:《增值税法》及实施条例深度解析与税务稽查风险应对策略
主讲:何老师
时间:2026年9月11–12日
地点:厦门
费用:4980元/人
学制:2天
上述时间、城市和费用对应本期课程。具体上课地址、费用包含项目及开班安排,请在报名时向程老师确认。
企业管理者、财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、财务人员等
1.政策精准把控:全面掌握《增值税法》及实施条例核心条款变化点。
2.痛点精准破解:结合最新稽查案例,识别增值税税率适用、优惠运用等高频痛点。
3.体系长效搭建:建立适配新政的税务合规管理体系,实现财税合规的常态化运行。
4.稽查主动应对:了解税务稽查的重点方向与流程,掌握税务风险应对措施,规避税收风险。
18 . 出口企业退(免)税申报的时间节点等管控要点
案例分析:2025年末两天,8家上市公司公告补缴税款及滞纳金合计超10亿元
案例分析:一心堂未按规定视同销售补税及滞纳金近3亿元
案例分析:贝因美平台补贴开6%服务费发票被定性为偷税
案例分析:诚志股份有限公司补缴消费税、税金附加及相关滞纳金共计约1.66亿元
案例分析:山东黄金矿业特殊性税务处理补缴税款滞纳金7.38亿元
1-1从 “以票控税” 到 “以数治税” 的理念变革
1-2多部门信息共享与协同监管机制
案例分析:关键指标异常暴露企业税务风险,补缴税款和滞纳金200余万元
案例分析:货运企业隐匿收入偷逃税款被稽查,货运行业风险再加码
案例分析:某有限公司税负率偏低被税务稽查,补税罚款2351万元
案例分析:东光化工:因取得不合规发票不符合税前扣除规定等事项,补税5840万
案例分析:因供应商虚开发票,某上市公司补税1.3亿元
案例分析:未按纳税义务发生时间确认销项税造成少缴税定偷税
案例分析:纳税申报比对异常被查,补税2347万元
案例分析:上海顺灏股份补缴增值税及滞纳金800余万元
案例分析:重庆路桥特许经营权转让补缴增值税及附加2992万元
(一)收入确认风险及应对
案例分析:上市公司获得政府补助,补缴税款、滞纳金1861万元
案例分析:税务利用税软查账软件稽查新疆某房地产公司少缴税款
案例分析:预收货款已发货,年终关账未确认收入并申报纳税,被处罚
(二)成本费用扣除类税务风险分析及应对
案例分析:在“管理费用-业务招待费”和“经营费用”会计科目中列支礼品卡、预付卡赠送等项目被税务稽查
案例分析: 青海省XX建设工程总公司捐赠支出未取得合法扣除凭证补税罚款43万元
案例分析:某公司在计算缴纳企业所得税时多列支成本费用1.23亿,罚款853万元
案例分析:中国稀土子公司资源税、企业所得税补缴税款、滞纳金1.65亿
案例分析:内蒙古包钢子公司补缴房产税及滞纳金1.11亿
案例分析:心脉医疗被取消高新技术企业资格补税约7000万元
案例分析:因不符合免征增值税优惠,泰达股份补税1.3亿元
案例分析:某焦煤企业虚报研发费用加计扣除,追缴税款滞纳金罚款1354万元
案例分析:上市公司不当享受税收优惠政策,补缴税款和滞纳金超3700万元
(一)企业资金往来涉税风险分析与应对
案例分析:关联企业“常规”借贷,被要求补缴巨额税款4356万元
(二)企业境内关联交易涉税风险分析与应对
案例分析:关联企业间销售价格明显偏低,需补税滞纳金4.8亿元
案例分析:关联交易被查,补缴税费4120万元
案例分析:个人股权转让,被追缴个税3.79亿元
案例分析:已注销合伙企业转让股权,合伙人被税务稽查
案例分析:中路股份:法人合伙人身份补税和滞纳金1543万元
案例分析:法人合伙人1690万元投资收益错误享受免税收入
7.1刷单冲销量:平台上报订单与税务申报数据差异>30%触发稽查
1-2私域交易逃税:微信/支付宝收款未纳入对公账户
1-3滥用税收洼地:无实质经营的空壳个体户
案例分析:国家税务总局:电商纳税申报指南合规建议
案例分析:中国税务报:建立数据台账 分析电商纳税申报收入
案例分析:某电商企业取得收入未入账、未申报被定偷税,罚款166万余元
案例分析:某电商收抖音、京东、唯品会等平台的货款没按13%开票,按6%开营销费被补税
,二、查中:遇事怎么办
思考:涉税违法行为在五年内未被发现的,稽查局是否不再给予罚款?
案例分析:取得异常扣除凭证6000余万元,允许税前扣除
案例分析:股东个人借款超1亿的个税风险是如何化解
本期主讲:何老师。
教育背景:何老师:资深财税专家,中国CPA、CTA及CMA持证人,中科大公共管理硕士。国家税务总局培训师、师资人才库成员、省兼职教师、省稽查能手;拥有税务系统25年及企业6年工作丰富经验,历任某市纳税服务局、稽查局、税源管理局副局长;同时担任南京邮电学院财务专家、西安外国语学院、上海师范大学等多所高校校外导师,具备丰富的税源管理、纳税服务、征管稽查等经验。
专业专长:智慧税务时代:增值税&社保新政下的企业合规与稽查应对 企业年终关账财税处理要点与税务风险应对策略 《增值税法》及实施条例深度解析与税务稽查风险应对策略 税收大数据驱动下的企业票据风险智能管控与价值赋能 税收征管法修订及税务稽查方向与最新财税相关政策解读 税收征管法修订及增值税法律制度变革--实务应对与税企争议解决 Deepseek(AI)赋能纳税审核与风险防控 互联网平台报送新规下电商风险化解与合规之道 基于数字化转型的全税种检查与纳税优化 纳税评估高频预警指标分析与税务稽查高风险事项应对 高新技术企业与研发费用加计扣除的涉税风险分析及应对 智慧税务下供应链企业风险防范与合规管理策略 金税四期下企业和高净值人群财税合规及纳税优化(银行) 国有企业合规化管理和风险防控 财务人员职业道德规范与合规管理 高级财务管理者研修课 新公司法重大修订和税务影响解读 业财融合下企业减税降费与风险应对 税改背景下的企业税务风险防范与应对 税务稽查重点及税务疑难争议案例解析 “走出去”企业合规报告的税务风险(2025) 纳税筹划训练营 出口跨境电商税收政策之解读与运用
温馨提示:本文内容根据课程内容整理,各模块实际讲授内容由授课老师根据学员情况灵活调整,最终以课堂授课为准。