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(内训)“营改增”最新政策解读与税务筹划

来源:在职研究生联盟网 时间:2023-12-13 15:19:59

课程对象

总经理、高管、税务专员、财务人员等企业税务方面专业人员

“营改增”最新政策解读与税务筹划课程特色与背景

    课程收益:

    近几年是中国“营改增”税收法规变化最大的几年,“营改增”税收法规的大范围变化给企业的税务管理带来了许多不确定因素。通过学习,使学员能意识到“营改增”税收法规变化在企业战略布局中的重要作用。通过寻求战略布局及税务筹划的创新思维和方法,来提升企业税收策略和对策,同时防范由税务引发的法律风险。具体培训收益可以主要概括为以下几点:


1.全面了解“营改增”的最新政策法规变化

2.了解“营改增”的最新政策变化对企业的影响

3.掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法

4.掌握企业日常经营管理的税务管理与避税方法

5.掌握增值税的会计核算和“营改增“的特殊处理

6.协调各业务部门与财税部门的关系,管控税务风险

课程大纲

课程大纲

第一讲:“营改增”最新税收法规政策变化

一、“营改增”最新税收法规政策解读

1.“营改增”最新税收法规政策的解读

2.“营改增”政策变化给企业带来的新契机

二、“营改增”最新税收法规政策分析

1.营业税改增值税的政策解析

2.营业税改增值税的税收优惠政策

3.一般纳税人和小规模纳税人的区别

4.可抵扣与不得抵扣进项税

5.“营改增”过渡政策如何执行


第二讲:“营改增”带给企业的机遇与挑战

一、“营改增”政策带来哪些发展机遇

1.全面降低纳税成本的深度分析

2.节税效益促发商业模式的创新和升级

二、“营改增”政策带来哪些严峻挑战

1.企业财务管理难度加大

2.企业涉税风险进一步增大


第三讲:“营改增”企业经营应对策略

一、商业模式与经营流程的规整与设计

1.不同的商业模式(经营流程)决定税负的轻重。

2.如何创新商业模式(经营流程),从而获得节税效益的最大化。

二、组织结构的梳理与设计

1.如何选择和调整企业组织结构,从而改变企业的纳税待遇。

2.设计和调整组织结构的有效路径与方法。


第四讲:“营改增”财务管控方法

一、企业内部管理流程的思考与设计

1.采购环节涉税流程的管控

2.销售环节涉税流程的管控

二、销项税额中的管控与疑难问题处理

三、进项税额抵扣疑难问题的管控

四、“营改增”票据管理涉税风险防范


第五讲:房地产、建筑业“营改增”税务筹划与案例分析

一、“营改增”政策要点与筹划思路

1.“营改增”政策税务筹划要点

2.“营改增”税务筹划思路

二、纳税人的税务筹划

三、税率的税务筹划

四、应纳税额的税务筹划

五、“营改增”税务筹划方式


第六讲:金融业、生活服务业“营改增”税务筹划与案例分析

一、“营改增”政策要点与筹划思路

1.“营改增”政策税务筹划要点

2.“营改增”税务筹划思路

二、纳税人的税务筹划

三、税率的税务筹划

四、应纳税额的税务筹划

五、“营改增”税务筹划方式


第七讲:“营改增”会计操作实务

一、增值税纳税会计处理方法

1.基本科目设置及账务处理

2.减免和返还流转税的会计处理

3.留抵税额抵顶欠税会计处理

4.增值税检查调账

5.出口退税会计处理

二、增值税涉税处理流程与纳税申报


第八讲:“营改增”后的应对策略

一、“营改增”企业的应对战略分析

1.全面的变动管理计划

2.管理层的战略沟通

二、与税务机关的沟通和反馈

三、一般纳税人增值税应对方法


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