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(内训)企业内部控制与风险管理:法规指引解读及体系构建

来源:在职研究生联盟网 时间:2023-12-22 14:11:05

课程对象

集团公司董事、监事及高管

集团及子公司企业各职能部门和业务部门中高层管理人员

企业内审部、内控部、合规部、财务部和风险管理部人员

企业内部控制与风险管理:法规指引解读及体系构建课程特色与背景

课程收获

掌握内部控制制法规基本要求

灵活应用内部部控制基础工具


    对内控应用指引包括资金活动、全面预算、财务报告、内部信息传递、资产管理、采购业务、担保业务等全面深度解读,掌握内控实务关键控制要点及方法


从零基础启动并完成内控体系文件建设

掌握内控体系启动运行的一般手段

掌握固化、宣贯内控要求的技巧

掌握内部控制自我评价、应对外部审计的基本技巧

分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法

为学员提供最新的《中国企业内控法规资料汇编》

学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控项目执行工具

课程大纲

模块一:内部控制理论总论与法规背景(半天)

  引言:企业舞弊与风险防范

  内部控制理论发展与框架

  《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景

  内控法规框架讲解及内部控制主要要素

  何为控制环境?

  如何识别和评估风险?

  如何设计控制活动?

  如何进行信息沟通?

  如何实施监督?

  中国企业内控常见漏洞及对策

  内控实务中常见控理解误区

  有效内部控制的关键要素


模块二:货币资金及财务报告的内控要点

  组织结构及人员控制

  银行账户及印鉴管理

  票据管理

  收款环节控制要点

  费用报销及付款环节控制要点

  会计核算与财务报告编制控制要点

  财务分析与检查的控制要点


模块三:投融资及担保的内控要点

  投资内控

  一、项目筛选

  二、初步评估

  三、尽职调查

  四、投资决策与交易设计

  五、合约履行

  六、投后管理

  七、投资退出

  八、投资评估

  融资内控

  担保管理


模块四: 销售业务管理的内控要点

  销售循环的主要业务流程概述

  销售循环的主要风险

  销售循环的关键控制要点

  销售定价

  信用管理

  销售合同管理

  发货管理

  收款管理

  销售循环内控实施方案


模块五: 采购及资产管理的内控要点

  采购循环的主要业务流程概述

  采购循环的主要风险

  采购循环的关键控制要点

  请购审批

  询价比价

  选择供应商

  采购合同管理

  验收付款

  供应商评估

  采购循环内控实施方案


  资产管理内控要点

  存货管理

  固定资产管理

  无形资产管理


模块六:全面预算及信息系统控制的内控

  全面预算管理内控要点

  全面预算概述及其指引解读

  编制全面预算的内控要点

  全面预算跟踪及调整的内控要点

  全面预算考核的内控要点

  全面预算管理需要注意的事项

  信息系统及内部信息传递的内控要点

  信息系统及内部信息传递指引解读

  内部信息传递的主要风险及应对

  信息系统开发的内控要点

  信息系统运行与维护的内控要点


模块七:内控体系合规要求、建设实施、评价及审计

  上市公司及拟上市公司的内控合规要求

  内控建设的主要步骤及要点

  企业内控工作过程的有效工具

  内控实施推进过程中的主要问题应对之道如何组织内控自我评价

  如何应对内控外部审计


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